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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-05-10 13:47

你好;  你的意思是  結轉(zhuǎn)成本 高了 ; 造成你實際利潤    多抵減了 是嗎?   你要沖 多結轉(zhuǎn)成本的  

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-05-10 13:56

是的老師  沒錯的

meizi老師 解答

2023-05-10 13:57

你好;你沖 成本哈 ;   走以前年度損益調(diào)整去沖成本 ;然后 去處理所得稅 ; 跨年的 所得稅    會 補稅的哦; 也是走以前年度損益調(diào)整科目處理的 

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-05-10 14:01

實際回來的某項材料成本票要小,賬面會形成有庫存商品,但是對應材料成本是負數(shù)的情況,有風險?怎么辦?結轉(zhuǎn)此成本時,也會形成 2023 年度利潤虛高,這部分到時候 2024 年度匯算清繳時,怎么辦

meizi老師 解答

2023-05-10 14:02

你好1;   有風險材料成本不會負數(shù)的;  一看就知道你做賬數(shù)據(jù)不對; 你要及時去修改的 ;修改后在去報年報的 

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-05-10 19:01

負數(shù)是去年賣出去的貨對應結轉(zhuǎn)的成本比實際回來的貨要結轉(zhuǎn)的成本要大,但是去年有庫存商品的數(shù)量。也就是去年有庫存,庫存商品量是正數(shù),但是成本是負數(shù)。

meizi老師 解答

2023-05-10 19:08

你好1;  那說明你 多結轉(zhuǎn)了 。  你  要去調(diào)整成本金額才行的 

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按扣除多做的收入填寫
2023-04-14 10:15:57
計入所得稅科目進行核算,再轉(zhuǎn)入本年利潤,最終轉(zhuǎn)到未分配利潤
2017-06-03 09:00:48
你好,匯算清繳補交的所得稅這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
2020-05-12 10:02:01
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 符合這個勾稽關系嗎
2017-05-11 14:04:41
你 好,入以前年度損益
2016-07-05 16:55:02
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