
請(qǐng)問老師,稅務(wù)局退還四月份進(jìn)項(xiàng)稅額,七月份留抵已經(jīng)抵扣,七月份賬目怎么做呢?因?yàn)楣驹谒脑路蓍_具了16%的稅票,現(xiàn)在稅務(wù)局把四月份的銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到了三月份,四月份的進(jìn)項(xiàng)就留抵了,現(xiàn)在申報(bào)七月份增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來留抵然后抵扣了,七月份這筆留抵怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?#(笑眼)
答: 四月份有退稅的嗎?
去年已經(jīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,并交納此筆進(jìn)項(xiàng)稅額。如何做分錄呢?對(duì)應(yīng)的成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好;? ? ? 你去年怎么做分錄的。 把去年分錄發(fā)來看看 ; 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?這樣好判斷轉(zhuǎn)出分錄怎么處理??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。

