請問一下微信平臺的服務(wù)費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務(wù)費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

稅務(wù)局要求進項稅額轉(zhuǎn)出,我分錄是借:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,這樣是錯的請問老師怎么做對的分錄
答: 借:庫存商品(或原材料、或主營業(yè)務(wù)成本) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄如何做,是,借,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額,這樣做,對嗎
答: 您好,您進項稅額轉(zhuǎn)出的項目是什么?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對:(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
答: 你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對

