你好,老師,我想問一下,我們6月份月要交增值稅,我做六月份的賬時,是不是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅稅額啊,會計分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣做對嗎
夢
于2019-08-12 15:26 發(fā)布 ??484次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-08-12 15:26
是的 可以這樣做 之后 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25

你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13

你好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
這筆分錄是將銷項大于進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90
然后再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16

您好
如果銷項大于進(jìn)項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20

你好!其實你這個本身不對,如果你當(dāng)月銷項大于進(jìn)項,是
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
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夢 追問
2019-08-12 15:31
軼塵老師 解答
2019-08-12 15:37