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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-08-12 08:58

你好,可以根據(jù)不同小區(qū),在收入,成本下面設(shè)置不同明細(xì)核算

云淡風(fēng)輕 追問

2019-08-12 09:14

比如我是A小區(qū)的收入,我就寫主營業(yè)務(wù)收入–A小區(qū)這種的是嗎老師,成本也這么做。沒做過物業(yè)公司的賬,不知道怎么設(shè)置明細(xì)。期間費(fèi)用呢,比如每個小區(qū)會有不同的辦公室管理人員,入成本還是費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-08-12 09:16

你好,是對的 
收入,成本按小區(qū)設(shè)置了明細(xì),按費(fèi)用也需要這樣設(shè)置
辦公室管理人員是計(jì)入費(fèi)用核算的
如果是保潔,保安人員工資,是計(jì)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-08-12 09:26

老師,物業(yè)公司的成本也是先歸集嗎,不是發(fā)生時直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入/成本,現(xiàn)在接手了一個舊小區(qū),人員工資已經(jīng)發(fā)生了,但是收不上來物業(yè)費(fèi),這種怎么辦

鄒老師 解答

2019-08-12 09:35

你好,需要先歸集的
收不上來需要在應(yīng)收賬款掛賬的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-08-12 09:36

額,那如果住戶一直不交,我們確認(rèn)了收入,那有點(diǎn)虧呀,還得交稅。

鄒老師 解答

2019-08-12 09:45

你好,確實(shí)收不到,你單位可以按壞賬處理

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你好,可以根據(jù)不同小區(qū),在收入,成本下面設(shè)置不同明細(xì)核算
2019-08-12 08:58:01
做個收入的明細(xì)表,收據(jù)也附上去,如果收據(jù)太多個人認(rèn)為可以單獨(dú)裝訂備注好,以備稅局檢查
2017-10-09 22:21:33
你好,一般收入、費(fèi)用是多欄式的,其余明細(xì)賬是三欄式的。業(yè)務(wù)不多,一本就可以。
2020-02-09 14:30:58
目前沒有,你可以在學(xué)堂的下載資料里找一下。
2017-03-27 22:40:31
你好,這個的話在我們的實(shí)操練習(xí)那里有,物業(yè)公司的實(shí)操里面就有科目,你可以借鑒一下
2019-08-16 08:30:16
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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