
上月繳納280元金稅盤費(fèi)用,用填寫在增值稅稅額抵減情況表的本期發(fā)生額中么?本期實(shí)際遞減稅額用填么?期末余額有金額說(shuō)明不用交稅么?
答: 你本期有應(yīng)交稅費(fèi) 有就填寫本期抵扣的金額 沒有就 不填寫 留抵就好
稅額抵減情況表的最后一列期末余額,可以不是本期預(yù)繳的稅款數(shù)嗎?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我司屬于加計(jì)抵減10%,填寫附表四稅額抵減情況表以后,在主表沒有體現(xiàn),這是原因呢?謝謝!
答: 您好,這個(gè)在主表是沒有地方體現(xiàn)的,但當(dāng)期應(yīng)納稅額是減掉了加計(jì)抵減以后的了


魁梧的涼面 追問
2019-08-11 20:45
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2019-08-11 20:46
玲老師 解答
2019-08-11 20:51
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2019-08-11 20:52
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2019-08-11 20:53
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2019-08-11 20:57