
外貿(mào)企業(yè)開的形式(銷售)發(fā)票需要在增值稅報(bào)表中體現(xiàn)么,填列在哪里?
答: 你好 列于附表一,四免稅欄,第5列未開具發(fā)票
我們是外貿(mào)企業(yè),我們委托一達(dá)通辦理退稅業(yè)務(wù),工廠直接開票給一達(dá)通,我們企業(yè)算是內(nèi)銷給一達(dá)通嗎?我們要計(jì)算銷售給一達(dá)通的增值稅嗎?
答: 是的,需要計(jì)算的 。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 銷售方給我們開錯(cuò)了發(fā)票 但是我們已經(jīng)認(rèn)證了 這個(gè)怎么處理?
答: 你好 退稅勾選的嗎

