
我們是外貿(mào)企業(yè),我們委托一達(dá)通辦理退稅業(yè)務(wù),工廠直接開票給一達(dá)通,我們企業(yè)算是內(nèi)銷給一達(dá)通嗎?我們要計(jì)算銷售給一達(dá)通的增值稅嗎?
答: 是的,需要計(jì)算的 。
某外貿(mào)企業(yè)兼營(yíng)內(nèi)銷業(yè)務(wù) 該外貿(mào)公司銷售商品退稅率是13%該企業(yè)月度增值稅業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是??針對(duì)內(nèi)外銷兼營(yíng)的外貿(mào)企業(yè)的納稅處理有哪些需要注意的事項(xiàng)?
答: 內(nèi)銷和外銷的進(jìn)項(xiàng)要區(qū)分,外銷退稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè)開的形式(銷售)發(fā)票需要在增值稅報(bào)表中體現(xiàn)么,填列在哪里?
答: 你好 列于附表一,四免稅欄,第5列未開具發(fā)票

