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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-09 17:28

不是,是你當(dāng)月的進項稅額

美好的 追問

2019-08-09 17:30

老師,當(dāng)月的銷項19190.17,進項17277.31,轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫

郭老師 解答

2019-08-09 17:36

借銷項19190.17
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進項17277.31
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅

美好的 追問

2019-08-09 18:35

老師,未交增值稅的金額是1912.86元,但因為上月有留抵稅額1685.74元,下月實際繳納227.12元。那么這個差額怎么做分錄?

郭老師 解答

2019-08-09 18:42

不需要體現(xiàn),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅交多少寫多少
上月留抵上月已經(jīng)做了,余額在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,這個月貸方減借方差額結(jié)轉(zhuǎn)

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
如果是月末計算需要交納增值稅的話,上面兩個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
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