
你好 老師 就是貿易類的內銷 每個月要做結轉留底稅額的分錄嗎?
答: 你好,可以不用做增值稅結轉分錄
請問老師,平時每個月的留底稅額,月末怎么結轉,分錄怎么寫,謝謝
答: 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我公司年末留底稅額還有1000,我沒做分錄結轉可以嗎?
答: 你好 留底稅額在應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅上反應就可以了,就是說進項稅額要轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅上。


feeling 追問
2019-08-09 16:39
彩麗老師 解答
2019-08-09 16:41
feeling 追問
2019-08-09 16:47
彩麗老師 解答
2019-08-09 16:57