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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-01-05 17:24

你好 留底稅額在應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅上反應就可以了,就是說進項稅額要轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅上。

^ω^ 追問

2020-01-05 17:28

但是我之前都沒做,11月進項10000,銷項9000,我做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(銷項)9000
貸:應交稅費-應交增值稅(進項)10000
借:應交稅費-未交增值稅1000
我只做了這一步,12月沒開發(fā)票,所以1000就留底了,我12月份沒做賬務處理,可以嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 17:29

你好  是的 這樣也是可以的

^ω^ 追問

2020-01-05 17:30

那我12月就不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了對吧,11月做的那個分錄就不用管他了,不用再做轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 17:31

你好 是的 就不用再管他了。

^ω^ 追問

2020-01-05 17:31

好的,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 17:32

不客氣  祝工作順利哦!

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