老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人酒店,現(xiàn)在注銷清理貨幣資 問
您好,這種不用清的,把往來清掉就可以 答
老師,貸款的擔(dān)保費(fèi)是開專票還是普通呢,開票的稅率 問
您好,這個(gè)擔(dān)保費(fèi)會(huì)退的嗎? 答
老師好, 請(qǐng)教一下:A公司現(xiàn)在要注銷,但是資產(chǎn)負(fù)債表 問
你好,是的。要處理掉了才能注銷。我 答
對(duì)方發(fā)來詢證函可以蓋財(cái)務(wù)章嗎還是要蓋公章? 問
那個(gè)直接蓋財(cái)務(wù)章就行 答
你好老師,最近公司收了幾筆個(gè)人貨款,不需要開票收 問
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

合并報(bào)表,母公司其他應(yīng)付子公司2000000萬 抵消分錄怎么做
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
母公司:其他應(yīng)付款--子公司 3000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 請(qǐng)問,編合并報(bào)表時(shí),如何寫抵銷分錄?
答: 同學(xué)您好! 在編制合并報(bào)表時(shí),應(yīng)抵銷母公司與子公司之間的往來款項(xiàng)。因此,抵銷分錄為:借:其他應(yīng)付款--子公司 3000,貸:其他應(yīng)收款--母公司 30000。這樣,合并報(bào)表中的相應(yīng)科目余額將為零,反映了集團(tuán)內(nèi)部往來的抵銷情況。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問,母子公司做合并報(bào)表母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000做合并報(bào)表時(shí),需要再做抵銷分錄嗎?
答: 需要 母公司 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款

