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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-08-09 14:39

你好同學(xué)
這塊你們自己當(dāng)成是銷售的發(fā)票
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)

這樣處理、。

會計小白_ph915216 追問

2019-08-09 14:46

按老師這樣做分錄,然后在結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

何江何老師 解答

2019-08-09 14:47

是的同學(xué),就是這么處理的、

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相關(guān)問題討論
您好!不用。你開銷項給他就行了。
2016-12-21 13:53:04
你好同學(xué) 這塊你們自己當(dāng)成是銷售的發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 這樣處理、。
2019-08-09 14:39:49
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)對方的送貨單
2016-11-12 11:57:01
您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2018-06-26 09:55:54
你好,按照不含稅價格暫估入庫
2019-08-31 12:10:25
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