
老師 我和客戶有這樣一個(gè)情況 我先給客戶開專票280000,隨后客戶拉貨的時(shí)候沒有拉完,只拉了250000 所以公戶給我打款250000 這樣就等于我多給客戶開了30000的增值稅專用發(fā)票 我只收到250000 我的賬上多了一個(gè)30000的應(yīng)收賬款 但是客戶卻說 他的賬上已清了 收了多少貨 付多少錢 問題有兩個(gè) 他多收了票 他的賬是怎么清的呢?問題二 這樣我的賬如何清呢?
答: 您好!您應(yīng)該做的是讓他把票拿回來,您作廢或者開紅字發(fā)票沖減,然后開正確的發(fā)票給他。
A公司原為我司應(yīng)收賬款客戶,現(xiàn)我司向A公司購買生產(chǎn)貨物的檢具一批,A公司開具了增值稅專用發(fā)票給我司后
答: 我司已銀行付清款項(xiàng),請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄?急?請(qǐng)各位會(huì)計(jì)手高幫忙,謝謝!
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司應(yīng)收賬款如果有10萬,現(xiàn)在要現(xiàn)錢對(duì)方就要扣3%只給9.7萬,另外3000就開了6%稅率的手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。這筆分錄該怎么做?
答: 您好,分錄,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,3000,貸:應(yīng)收賬款,3000。


王愛玲 追問
2019-08-09 13:10
小云老師 解答
2019-08-09 14:01