請問公司購買的集裝箱不是一個月購入的,每一個就 問
那個是購入使用的次月開始 答
請問我公司是勞務(wù)公司,承包甲方工程,現(xiàn)在我方所有 問
你好,個體戶那邊不給開發(fā)票嗎?你當時購入的數(shù)是含稅的價格還是不含稅 答
老師,我想問下,比如今年6月的財報,負債資產(chǎn)表和利潤 問
你好資產(chǎn)負債表是的,但是利潤表是按年來的。 答
小規(guī)模公司7月14日紅沖一季度的發(fā)票(50萬),因一季度 問
不可以,七月份數(shù)第三季度 答
老師好,請問每月暫估成本的憑證,在下月未收到發(fā)票, 問
沖此憑證后,不需要附情況說明 答

老師,您好,我們購入一批商品,計入了借: 庫存商品 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項 貸:預(yù)付賬款 最后發(fā)現(xiàn)這批商品是沒有項目的,以后也不賣出去,應(yīng)該計入固定資產(chǎn)或者低值易耗品的,我給記錯了科目,怎么沖紅錯誤的分錄,調(diào)整正確的,分錄怎么做?謝謝!
答: 你可以進行調(diào)整,借,固定資產(chǎn)/低值易耗品,貸,庫存商品
這個業(yè)務(wù)可以借低值易耗品――電話2094.3貸庫存商品――電話1790,應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額轉(zhuǎn)出304.3嗎
答: 你好,其實這個不需要轉(zhuǎn)出 的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,多付了①借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 預(yù)付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。


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2019-08-08 17:59
辜老師 解答
2019-08-08 18:01
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2019-08-08 18:07
辜老師 解答
2019-08-08 19:48