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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-17 14:30

未交增值稅如何做平憑證如何處理

裕山 追問

2017-03-17 14:38

我是這樣做的利潤表自動生存網(wǎng)上申報有異常沒有問題嗎

宋生老師 解答

2017-03-17 14:19

您好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

宋生老師 解答

2017-03-17 14:35

你好!不好意思。是我搞錯了。如果你是貨物損毀做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話 
直接就是耗損借銷售費(fèi)用-商品損耗貸庫存商品貨貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
就可以了。

宋生老師 解答

2017-03-17 14:39

您好!他提示什么?這個跟利潤表關(guān)系不大啊。

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你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
你好,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
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