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文老師

職稱中級職稱

2019-08-08 17:51

你好,開發(fā)票了嗎?如果開發(fā)票了的話,你正常采集銷項發(fā)票,就可以的。

文老師 解答

2019-08-08 20:33

您好賬上您沖減進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄就可以, 申報表的話,需要轉(zhuǎn)入到抵扣稅額里面,填在前期已認(rèn)證,本期申報抵扣里面

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你好,開發(fā)票了嗎?如果開發(fā)票了的話,你正常采集銷項發(fā)票,就可以的。
2019-08-08 17:51:35
是的,你做內(nèi)銷就可以了哦
2020-03-30 10:10:32
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項稅額合計-年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
您好,不是這樣的,先做發(fā)票認(rèn)證,但是勾選的選擇退稅認(rèn)證,等轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時候再轉(zhuǎn)內(nèi)銷就行了
2019-09-16 10:21:43
首先,你的進(jìn)項稅額是1300 退稅是 出口價格*退稅率 兩者相比,按熟小的退
2019-09-22 12:43:52
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