
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅以及次月做已交稅金分錄都怎么寫(xiě)?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借未交增值稅貸銀存
老師你好,我想問(wèn)下,交納增值稅分錄,應(yīng)該是計(jì)入“應(yīng)交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當(dāng)月繳納了就是已交稅金,要是當(dāng)月計(jì)提下月繳納是不是當(dāng)月就是未交稅金
答: 您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,圖一是我之前做增值稅的時(shí)候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個(gè)未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因?yàn)檫@個(gè)科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個(gè)月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急因?yàn)槲唇辉鲋刀愇?月份沒(méi)有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
答: 你好,那么這個(gè)期初是的錯(cuò)誤是什么時(shí)候開(kāi)始錯(cuò)的呢?能查到嗎


小娜娜 追問(wèn)
2019-08-08 09:47
郭老師 解答
2019-08-08 09:53
小娜娜 追問(wèn)
2019-08-08 09:54
郭老師 解答
2019-08-08 09:55