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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-08 08:49

你好,請問有什么問題需要咨詢

追問

2019-08-08 09:18

我們是6月份剛辦的營業(yè)執(zhí)照  有前三個月的輔助期,處于當(dāng)月開進(jìn)項票次月才能抵扣的狀況,但是因為代賬公司的原因我6月分開的發(fā)票7月才給我認(rèn)證,我現(xiàn)在7月份的銷項票沒有辦法抵扣了,我銷項票7月開了18萬,6月的進(jìn)項票有39萬,因為她認(rèn)證時間問題導(dǎo)致不能抵扣,
現(xiàn)在他也承認(rèn)是他的問題,給我們兩個解決方案,一個是交稅金讓我們自己交,一個是不交,等同于8月的帳上我欠稅,把公司賬上的錢都轉(zhuǎn)走,賬上不留錢抵扣,然后這個影響就是會有一個滯納金罰款的繳納,還有一個我們公司扣10分的影響。這是他給的兩種方案。
我們想著讓他全承擔(dān)肯定是不會承擔(dān)的,我們說這個稅金照交,但是他們要承擔(dān)一半。
我讓他們承擔(dān)一半的理解1.我們花錢從上家買進(jìn)進(jìn)項發(fā)票它的稅金也是2萬 第2.現(xiàn)在這個問題我們交了這個2萬塊銷稅金是不是可以理解成我們本來是要花6.5個點(稅金11700)買來抵扣的發(fā)票來抵扣我開出去的18萬銷項票,現(xiàn)在我抵扣這個18萬是我交的稅金,就是(=我花13個點買來的)23400元,在原本正常的情況下沒必要的多花了23400-11700=11700,然后現(xiàn)在讓他們承擔(dān)一半11700,那我們是不是就不虧了?
老師您看下,不知道我表達(dá)的明不明白,謝謝您

鄒老師 解答

2019-08-08 09:24

你好,其實對于你單位來說就是抵扣的月份不同,最終是不會導(dǎo)致你單位有稅款損失的
因為6月份沒有認(rèn)證,就導(dǎo)致你7月份全額納稅,之后月份認(rèn)證了是可以正常抵扣的

追問

2019-08-08 09:57

但是我進(jìn)項票比較多,這個錢就是我們覺得沒有必要交的,因為確實有這么多可以抵扣的票
我們的想法是這個稅金照交,叫他們給我承擔(dān)一半。
這樣的話我賬上面會不會有什么問題,比如因為交了這個稅所得稅什么的整體有沒有升高

鄒老師 解答

2019-08-08 10:03

你好,其實對于你單位來說就是抵扣的月份不同,最終是不會導(dǎo)致你單位有稅款損失的
因為6月份沒有認(rèn)證,就導(dǎo)致你7月份全額納稅,之后月份認(rèn)證了是可以正常抵扣的
針對這個回復(fù)有什么疑問嗎

追問

2019-08-08 10:44

那這個稅金我們?nèi)珌斫徊皇翘┩髁?/p>

鄒老師 解答

2019-08-08 10:51

你好,不冤枉
只是先繳納,之后認(rèn)證的發(fā)票這個稅款還是可以抵扣,并沒有造成稅款損失啊,只是交稅時間提前了而已

追問

2019-08-08 11:36

那我們進(jìn)項票這么多 原本是不需要交這個2萬多的

鄒老師 解答

2019-08-08 11:38

你好,先繳納了2萬多,但是你之后認(rèn)證了是可以抵扣之后的應(yīng)納稅額,抵扣的稅款金額沒有減少,只是先交稅了
比如當(dāng)月銷項10萬,納稅1.3萬,有20萬進(jìn)項沒有抵扣
次月開具發(fā)票30萬,抵扣20萬,納稅1.3萬,合計2.6萬
什么時候認(rèn)證,都是納稅2.6萬,沒有導(dǎo)致納稅增加啊

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