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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-06 12:55

你好同學(xué),可以這樣先平掉,應(yīng)該是計(jì)提時(shí)計(jì)提錯(cuò)了,如果肯定稅務(wù)你沒欠稅的情況下就直接轉(zhuǎn)掉可以的

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-06 12:58

沒有欠款,留底的是不是應(yīng)該體現(xiàn)在應(yīng)交轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方的啊,不繳稅他們每月還要借應(yīng)交稅費(fèi)未繳貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未繳,這做法是錯(cuò)的吧,不繳稅不需要做這分錄吧

何江何老師 解答

2019-08-06 12:59

我猜應(yīng)該是他們提錯(cuò)了,引起

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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
為啥在這個(gè)科目循環(huán)呢?
2022-12-26 10:54:51
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 你好,按這個(gè)方式處理的
2017-05-05 15:02:12
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
你好 預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅科目? 結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅??貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 抵扣的正常做結(jié)轉(zhuǎn)?
2021-06-10 10:28:25
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