
2018年12月,開了一張專票銷售發(fā)票的,金額7800元,在2019年7月份,開了一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票7800元,要怎么做賬,報稅時,要怎么處理
答: 1、將2018年12月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄紅沖,涉及損益科目的,用以前年度損益調(diào)整科目代替。 2、報稅時,將開具紅字發(fā)票的銷售額抵減申報當(dāng)期的正數(shù)銷售額后的數(shù)字,填寫進(jìn)申報表。
老師,我收到一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做賬
答: 你好,按發(fā)票上的金額用負(fù)數(shù)做一張和您當(dāng)初取得正數(shù)發(fā)票時一樣的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銷售方開來的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做賬
答: 你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)


妮子 追問
2019-08-06 11:24
張艷老師 解答
2019-08-06 11:26
妮子 追問
2019-08-06 11:53
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2019-08-06 11:53
張艷老師 解答
2019-08-06 14:11
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2019-08-06 18:47
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2019-08-06 18:48
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2019-08-06 18:51
張艷老師 解答
2019-08-06 18:54
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2019-08-06 18:58
妮子 追問
2019-08-06 19:00
張艷老師 解答
2019-08-07 07:01