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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-19 15:09

做賬用記賬聯(lián),至于后兩聯(lián)是給客戶做賬的憑證附件

K14610790207665 追問

2019-10-19 15:10

客服要把后2聯(lián)都放進(jìn)賬本對(duì)嗎

江老師 解答

2019-10-19 15:12

這個(gè)是不對(duì)的,這個(gè)是客戶的發(fā)票,客戶會(huì)將兩聯(lián)一起放在憑證后面,因?yàn)槭亲鲞M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。

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你好,按發(fā)票上的金額用負(fù)數(shù)做一張和您當(dāng)初取得正數(shù)發(fā)票時(shí)一樣的分錄
2020-01-15 15:49:47
你好 要做賬的 原來的分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 。
2019-12-04 13:41:23
你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-10-22 15:22:46
按紅字發(fā)票上的金額 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2019-07-03 08:09:48
您好!跟藍(lán)字發(fā)票一樣的做。借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款 但是金額寫負(fù)數(shù)。
2017-12-12 11:52:12
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