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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-02-15 16:09

-上月未交增值稅借方余額1000(留底),本月無進項,銷項500,請問本月月末正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,謝謝

鄒老師 解答

2016-02-15 16:36

不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

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一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費xx元;交稅會計分錄是:應(yīng)交稅費xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
你好,銷項稅大于進項稅時,也就是需要交增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,未交增值稅二級科目表示需要交的稅額。
2018-01-29 13:44:05
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-02 21:34:48
銷項比進項多的差額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-04-10 15:00:48
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項50000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項24800 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000-24800 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-08-03 14:28:34
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