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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-04-10 15:00

銷項比進(jìn)項多的差額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

會計 追問

2019-04-10 15:04

進(jìn)項稅和銷項稅月末是不是不應(yīng)該有余額

會計 追問

2019-04-10 15:13

這樣可以嗎

小云老師 解答

2019-04-10 15:48

三級科目有余額沒事的,標(biāo)準(zhǔn)的做法就 我發(fā)給你那個,但你要是覺得想不通,先把銷項進(jìn)項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也行

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一般納稅人的增值稅進(jìn)項稅會計分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進(jìn)項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費(fèi)xx元;交稅會計分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
你好,銷項稅大于進(jìn)項稅時,也就是需要交增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,未交增值稅二級科目表示需要交的稅額。
2018-01-29 13:44:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-02 21:34:48
銷項比進(jìn)項多的差額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-04-10 15:00:48
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項50000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項24800 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000-24800 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-08-03 14:28:34
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