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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-05 20:02

你好,購買稅控設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理如下:1、購買金稅盤時 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、全額抵減增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
你們只需要做這個減免分錄就可以了。

燦若星辰 追問

2019-08-05 20:09

那計提的稅金附加還要紅沖嗎

凡凡老師 解答

2019-08-05 20:34

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不用通過稅金附加核算的。

燦若星辰 追問

2019-08-06 00:04

額...我是說上個月銷項大于進(jìn)項,這個肯定要計提稅金的啊,麻煩老師看下我前面的描述,謝謝

凡凡老師 解答

2019-08-06 08:41

你好,只有附稅是需要計提的,增值稅是不需要計提的。
增值稅只有結(jié)轉(zhuǎn)分錄。當(dāng)月末計算需要繳納增值稅的情況下,會有分錄 
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好,是不對的 正確的應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
你好,購買稅控設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理如下:1、購買金稅盤時 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、全額抵減增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 你們只需要做這個減免分錄就可以了。
2019-08-05 20:02:33
同學(xué)你好 收入有變化嗎
2022-03-15 14:27:19
是的,小規(guī)模納稅人購買金稅盤的費(fèi)用,也可以抵減增值稅
2018-06-25 15:28:40
你好,不對,應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,然后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:其他業(yè)務(wù)輸入
2018-04-06 22:39:30
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