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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-25 15:28

是的,小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的費(fèi)用,也可以抵減增值稅

追問(wèn)

2018-06-25 15:29

借方應(yīng)交增值稅后面選的是減免稅款?這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧?

辜老師 解答

2018-06-25 15:30

小規(guī)模納稅人,直接是  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅480,貸。管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

追問(wèn)

2018-06-25 15:31

應(yīng)交增值稅后面還有三級(jí)科目…。

辜老師 解答

2018-06-25 15:33

小規(guī)模納稅人不核算這么明細(xì),只有應(yīng)稅稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,應(yīng)稅稅費(fèi)—未交增值稅

追問(wèn)

2018-06-25 15:34

已經(jīng)有了。計(jì)入減免稅款可以嗎?還是計(jì)入別的?

辜老師 解答

2018-06-25 15:35

有了,就只能計(jì)入減免稅款里面

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是的,小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的費(fèi)用,也可以抵減增值稅
2018-06-25 15:28:40
全額抵減分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)480 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 480嗎?--不對(duì),小規(guī)模納稅人要使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目。 貸方管理費(fèi)用是用紅字記嗎?--是正數(shù),如果登記為借方管理費(fèi)用--辦公費(fèi)的話(huà),才是用負(fù)數(shù)(即紅數(shù))
2019-09-05 10:32:50
小規(guī)模納稅人只通過(guò)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 一個(gè)科目核算
2019-09-11 09:37:14
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-08-16 09:42:50
你好,如果你單位是一般納稅人,是這樣做分錄的
2020-04-28 10:53:22
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