“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊(cè)資本金退回讓新股 問
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答

如果這個(gè)月一直研發(fā)產(chǎn)品,要到下個(gè)月才生產(chǎn)銷售,請(qǐng)問這個(gè)月的費(fèi)用是在下個(gè)月分?jǐn)倖幔?/p>
答: 如果是籌建期,先計(jì)入待攤費(fèi)用科目核算,之后按規(guī)定進(jìn)行攤銷
新型研發(fā)企業(yè),研發(fā)的產(chǎn)品銷售出去,所發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化了,銷售有主營業(yè)務(wù)成本嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 有主營業(yè)務(wù)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對(duì)于生產(chǎn)型高新企業(yè),研發(fā)是融入生產(chǎn)中的,研發(fā)耗用的材料最終形成了產(chǎn)品對(duì)外銷售。這個(gè)賬務(wù)處理是怎樣樣?研發(fā)費(fèi)用可以專為生產(chǎn)成本嗎?我銷售產(chǎn)品后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,研發(fā)費(fèi)用一律不能進(jìn)入成本,銷售產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。

