
老師,7月5號收到對方的進項發(fā)票為7170,但7月23號以銀行存款支付了7135,7月26日支付了7155,7.30日開了一張7170的發(fā)票,發(fā)票總數(shù)金額是對的,可是和支付的貨款金額對不上,怎么做賬呢?
答: 你好,只要總數(shù)對的上就可以的
外賬取的采購的進項發(fā)票,虛的,在內(nèi)賬怎么做啊?內(nèi)賬如果不做進去的話銀行存款的流水又對不上了
答: 購買材料這個款銀行出去怎么回來?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原先的財務(wù)收到客戶的進項發(fā)票一直都沒有認證,他都是做借應付賬款,貸銀行存款,導致現(xiàn)在應付賬款的余額在借方數(shù)額很大,要怎么處理?
答: 如果增值稅專用發(fā)票超過認證勾選時間,則增值稅專用發(fā)票不能抵扣。 對應付賬款需要進行區(qū)分,哪些還可以抵扣,哪些已經(jīng)不可以抵扣。 不能抵扣部分計入當期損益。


Анфия 追問
2019-08-05 13:18
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2019-08-05 13:19
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