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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-30 13:01

你好 你6月認證時咋做的分錄

吳姍珊 追問

2019-07-30 13:20

他沒做分錄,就是把發(fā)票進項認證了

吳姍珊 追問

2019-07-30 13:20

抵扣稅了

玲老師 解答

2019-07-30 13:22

正常上個月認證了要記進項的 借管理費用等 進項 貸銀行存款

吳姍珊 追問

2019-07-30 13:23

是呀,就是因為這個我才鬧心不知道怎么辦呢,之前的會計都沒交接就走了

玲老師 解答

2019-07-30 13:24

你要把這筆分錄 補記上 而且上個月的進項也是要申報的

吳姍珊 追問

2019-07-30 13:49

他已經(jīng)申報了

玲老師 解答

2019-07-30 13:50

那 你意思 申報 了,但是6月賬上沒做賬  》?

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相關問題討論
報銷的嗎 原來咋做的 ?
2019-07-30 12:36:14
你好 你6月認證時咋做的分錄
2019-07-30 13:01:56
借 進項 ,貸??應付賬款-未抵扣進項??
2023-02-24 15:51:39
你好? ?1. 11月 買的材料 借原材料-暫估 貸銀行存款? 12月收到 紅沖前面分錄 在按發(fā)票做 ‘借原材料 進項稅貸銀行存款? ?2.? ? 借原材料 貸其他應付款-個人? ?借其他應付款-個人貸銀行存款? ’
2021-01-09 10:03:25
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應交稅費(進項稅額),貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
2019-06-30 10:42:26
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