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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-08-04 15:13

這是進(jìn)項稅,借方表示可以抵扣

多情的面包 追問

2019-08-04 15:20

可以理解為:
凡是購買材料或者固定資產(chǎn)的應(yīng)交稅費都是可抵扣的,是嗎?
那企業(yè)賣成品出去需要繳納相應(yīng)的稅費嗎?
有的話,也叫“應(yīng)交稅費”嗎?
發(fā)生額的方向是否相反?謝謝!

馬老師 解答

2019-08-04 17:29

只要是收到專票,上面的稅金就可以抵扣
你們銷售的是應(yīng)交稅費增值稅銷項稅
月底實際需要繳納的是貸方銷項減去借方進(jìn)項的差額

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同學(xué),你好,選項d是正確的,應(yīng)交稅費 ……應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),借方表示增加,貸方表示減少 應(yīng)交稅費……應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借方表示減少,貸方表示增加
2022-04-11 20:02:48
這個是進(jìn)項稅,是抵減要繳納的增值稅的,所以在借方顯示
2018-11-19 14:49:43
你好,是不是進(jìn)項稅額?
2016-11-01 20:30:04
這是進(jìn)項稅,借方表示可以抵扣
2019-08-04 15:13:44
借記 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸記 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-11-17 08:26:49
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