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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-03 19:43

紅沖,借應(yīng)付貸原材料,進項
借銀存貸利潤分配

你最珍貴 追問

2019-08-03 19:51

我做的是借本年利潤,應(yīng)交進項 貸應(yīng)付賬款。這樣做可以嗎?

你最珍貴 追問

2019-08-03 19:54

借應(yīng)付,貸本年利潤,應(yīng)交進項,這樣做的,可以嗎

郭老師 解答

2019-08-03 19:55

你的原材料多做了,你賬本登記的多了

你最珍貴 追問

2019-08-03 20:05

如果說上個月的費用記多了,這個月可以用本年利潤科目調(diào)整嗎

郭老師 解答

2019-08-03 22:59

紅沖費用,然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤,不是直接調(diào)整本年利潤

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相關(guān)問題討論
紅沖,借應(yīng)付貸原材料,進項 借銀存貸利潤分配
2019-08-03 19:43:46
你好!直接做,暫估不用管稅的問題
2018-08-24 11:19:50
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
你好,借原材料,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款,這個是款項未付
2019-01-08 22:46:32
你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的 中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
2020-08-13 14:06:16
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