
老師你好,做賬時發(fā)現(xiàn)上個月有一筆材料款記多了,本月如何調(diào)整???當(dāng)時我記,借原材料,應(yīng)交稅費-進項 貸應(yīng)付賬款。還有就是收到去年的回款,我是今年建的賬,但建賬的時候沒有這筆應(yīng)收款,現(xiàn)在收到貨款了,該如何做賬呢?
答: 紅沖,借應(yīng)付貸原材料,進項 借銀存貸利潤分配
暫估入庫是借原材料應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款,還是直接借原材料,貸應(yīng)付賬款
答: 你好!直接做,暫估不用管稅的問題
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借原材料,應(yīng)交稅費,袋應(yīng)付賬款
答: 你好,借原材料,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款,這個是款項未付


你最珍貴 追問
2019-08-03 19:51
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2019-08-03 19:54
郭老師 解答
2019-08-03 19:55
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2019-08-03 20:05
郭老師 解答
2019-08-03 22:59