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郭老師

職稱初級會計師

2019-08-02 17:52

先有欠稅然后再有留抵是嘛?

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先有欠稅然后再有留抵是嘛?
2019-08-02 17:52:21
本月無留抵,那么本月的增值稅納稅申報表“期末留抵稅額”項填0。
2014-09-16 11:29:51
同學(xué)你好,你需要自己看看每月的申報留抵和每月財務(wù)報表留抵對一下,找到不同的月份,看看是什么原因,然后調(diào)整一下就好了。
2022-04-03 23:55:44
填寫在當(dāng)期認(rèn)證相符,當(dāng)期抵扣的那一欄抵扣不了的,自動留底
2020-05-21 09:57:50
你好, 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減時進(jìn)項大于銷項有留抵稅額時 加計抵減的10%也一起留抵嗎?可以留抵, 如果一起留抵納稅申報表主表留抵稅額欄是要兩者相加嗎?——不是的,是進(jìn)項稅產(chǎn)生的留抵稅額,這部分加計留抵稅在賬上不體現(xiàn)的,是在交稅時直接抵減應(yīng)納稅額,就是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入或其他收益
2020-03-02 19:36:53
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