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summer黃
于2020-05-21 09:56 發(fā)布 ??1309次瀏覽
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-05-21 09:57
填寫在當(dāng)期認(rèn)證相符,當(dāng)期抵扣的那一欄抵扣不了的,自動(dòng)留底
summer黃 追問
2020-05-21 10:01
老師這個(gè)是表一,表二和增值稅表,我該怎么
玲老師 解答
2020-05-21 10:02
有一填寫你實(shí)際的銷售額表,二填寫已經(jīng)認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額,主表是自動(dòng)生成的
2020-05-21 10:04
現(xiàn)在上面顯示的是我本期勾選抵扣的稅額,不夠,那我之前留抵的呢,怎么填,才能一起自動(dòng)抵扣
2020-05-21 10:13
是你進(jìn)項(xiàng)多抵扣不了,才會(huì)自動(dòng)留底,你進(jìn)項(xiàng)都不夠抵,那不可能留底的
你之前留底的不用填寫,報(bào)表自動(dòng)帶出來的自動(dòng)抵扣
2020-05-21 10:48
那我的城建附加和印花稅還要按表一的稅額填了額外申報(bào)繳納嗎
2020-05-21 10:50
還是說我增值稅已經(jīng)抵扣了完了,這個(gè)我就0申報(bào),不用填繳了
2020-05-21 10:53
沒有業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅是可以零申報(bào),附加稅按你實(shí)際交的增值稅計(jì)算繳納
2020-05-21 10:57
低調(diào)的意思是增值稅已經(jīng)全部抵扣了,那我的附加稅表填寫是以應(yīng)交的沒有抵扣前的數(shù)據(jù)來算了申報(bào),還是增值稅已經(jīng)抵扣完了,就可以0核算申報(bào)了
2020-05-21 10:58
有發(fā)生,只是抵扣了我該怎么申報(bào)附加稅
2020-05-21 11:07
比如你這個(gè)月交了100元的增值稅,就按100元來計(jì)算附加稅
2020-05-21 11:12
是不是不管抵不抵扣完,因?yàn)榈挚弁昃蜎]有繳了,比如這個(gè)月應(yīng)交100,抵扣以后為0,附加稅就該正常的交10元,
2020-05-21 11:18
你好 理解是正確的
2020-05-21 11:27
那印花稅我是以銷售額來核算還是應(yīng)交增值稅
2020-05-21 11:36
不同的問題,請(qǐng)您重新發(fā)起提問
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 377271 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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