老師,想問下,就是我不勾選認(rèn)證,那發(fā)票聯(lián)已經(jīng)拿 去報銷的,記賬已經(jīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是抵扣聯(lián)實(shí)際還沒有抵扣,這個有沒有關(guān)系???
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于2019-08-02 15:04 發(fā)布 ??807次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
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能收回來的知道具體的業(yè)務(wù)就可以做
2019-08-02 15:15:18

不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者在建工程,第一個月抵扣60%剩余的40%計(jì)入待抵扣,等到13個月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23

你好
1,當(dāng)月不認(rèn)證,月底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2,次月認(rèn)證了這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
這個時候才需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-08-29 11:57:54

你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票21年未認(rèn)證抵扣就已經(jīng)入賬做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,需要先做這個調(diào)整分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
22年現(xiàn)在剛剛認(rèn)證抵扣,然后做這個分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-11-14 16:00:59

這個不確定的數(shù)據(jù),不做賬務(wù)處理,計(jì)入這個待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,就是已經(jīng)取得專用發(fā)票沒有驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票。已經(jīng)是鐵板訂訂的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的事項(xiàng)了。
2020-03-25 15:57:48
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