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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-01 19:11

你好,你們價(jià)稅合計(jì)的金額200016應(yīng)填在第一列。不是差額征稅的不用填后面的扣除項(xiàng)目的。

小敏 追問(wèn)

2019-08-01 20:03

謝謝老師,我看第一列是免費(fèi)銷售額,所以沒填,以前月份填錯(cuò),報(bào)稅了的,如何處理,

小敏 追問(wèn)

2019-08-01 20:10

凡凡老師 解答

2019-08-01 22:29

你好,申報(bào)錯(cuò)誤更正的具體操作如下:查詢已申報(bào)繳款的申報(bào)記錄,對(duì)原有申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,重新申報(bào)提交,保存成功后系統(tǒng)將替換掉原有的申報(bào)記錄。目前電子辦稅服務(wù)廳只支持通用申報(bào)的錯(cuò)誤更正,其他申報(bào)的錯(cuò)誤更正需要到實(shí)體辦稅服務(wù)大廳辦理。

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你好,你們價(jià)稅合計(jì)的金額200016應(yīng)填在第一列。不是差額征稅的不用填后面的扣除項(xiàng)目的。
2019-08-01 19:11:49
你好,留下你的郵箱,給你發(fā)個(gè)填寫的參考。
2018-10-10 23:16:39
學(xué)員您好!如果你們是按3%征收率差額即征,那么就在第一欄里面以差額作為不含稅銷售額填列,如果是5%的征收率就將差額填列在第四欄里面。
2018-01-06 17:05:43
學(xué)員您好!如果你們是按3%征收率差額即征,那么就在第一欄里面以差額作為不含稅銷售額填列,如果是5%的征收率就將差額填列在第四欄里面。
2018-01-06 16:52:31
填寫增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,按征收率填寫計(jì)稅銷售額計(jì)算。 再填寫增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)
2019-04-16 11:12:22
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