
哦,我錯了,那是金額。7月份進(jìn)項(xiàng)又取得800元,銷項(xiàng)稅額1100元,上月進(jìn)項(xiàng)247415.83-987.28=246428.55元(留抵)7月800-1100=300(應(yīng)納稅額)246428.55-300=246128.55(留抵稅額)報表怎填列,我不會
答: 上月留抵的不要動,自動出來的 你只需要填寫這個月的在本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的那欄,填寫七月份你這個月認(rèn)證的
為什么當(dāng)月應(yīng)納稅額32.1萬元變成當(dāng)期期末留抵稅額
答: 沒看見你的題目,請上題
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么說若應(yīng)納稅額為零或正數(shù)時,即:沒有留抵稅額,當(dāng)期應(yīng)退稅額為零?
答: 你好,同學(xué)。 你不交稅,是免稅。 留抵稅額為0,就是進(jìn)項(xiàng)沒有,就不可退稅,因?yàn)橥说氖沁M(jìn)項(xiàng)部分。


秀麗的櫻桃 追問
2019-08-01 11:42
郭老師 解答
2019-08-01 11:45