老師,公司20109年4月開具了3張16%的銷項專票5萬多,專管員說未按規(guī)定開票,讓在3月確認收入修改3月報表,在4月沖減5萬多元并修改報表,這種情況我應該怎么做賬?確認3月報表產(chǎn)生的稅和滯納金怎么處理
沉默
于2019-08-01 08:05 發(fā)布 ??815次瀏覽
- 送心意
晗老師
職稱: 高級會計師
2019-08-01 08:33
如果財務賬已經(jīng)關(guān)賬,你就在做3月報表的時候增加一筆調(diào)整分錄,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-銷項稅;做四月報表的時候做與三月相反的調(diào)整分錄,
如果3月的稅金還沒有過申報期,可以補報,如果已經(jīng)過了,只有在4月一起繳稅,滯納金做借營業(yè)外支出 貸銀行存款
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如果財務賬已經(jīng)關(guān)賬,你就在做3月報表的時候增加一筆調(diào)整分錄,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-銷項稅;做四月報表的時候做與三月相反的調(diào)整分錄,
如果3月的稅金還沒有過申報期,可以補報,如果已經(jīng)過了,只有在4月一起繳稅,滯納金做借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2019-08-01 08:33:53

你好,同學。
開票時
借 應收賬款
貸 營業(yè)收入
應交稅費 全額銷項稅額
期末按差額計稅稅,和上面確認的差額進行調(diào)整
借 應交稅費
貸 Xx
2020-03-27 19:29:57

您好,最好當月確認收入,當月開票,如果當月確認收入,下月開票,下月不用做賬,可以把發(fā)票粘貼到上月的憑證后面。
2017-06-03 22:38:22

你好,土地出讓金抵減銷項是用來計算銷項稅額的,不屬于實質(zhì)上的收入,只是一個計算依據(jù),你就把他理解成你取得了一張進項發(fā)票即可,然后按照售價減去進價計算增值稅。
2019-12-23 15:36:27

你好,既然貨物還沒有發(fā)出,就不應當開具銷項發(fā)票才是啊?
2021-08-14 14:58:20
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2019-08-01 08:42
晗老師 解答
2019-08-01 15:49
晗老師 解答
2019-08-01 15:49