
以前年度付款,時間長了, 客戶不愿意開發(fā)票,賬務(wù)怎么處理呢?以前做的是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
答: 那你就視同有發(fā)票去做賬 只是沒有發(fā)票的不可以稅前扣除的
以前年度只記應(yīng)付賬款和銀行存款兩個科目,今年開始重新記用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和銀行存款,怎么和以前年度對應(yīng)?
答: 接著做就是了,如果應(yīng)付賬款明細(xì)里面有負(fù)數(shù)的就調(diào)到應(yīng)收賬款里面
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!我公司以前年度購買設(shè)備,款已付給對方,設(shè)備已運回安裝,但對方公司已倒閉,因此未給我公司開發(fā)票,現(xiàn)在我公司的應(yīng)付賬款貸方呈負(fù)數(shù)狀態(tài),請問怎么平賬?
答: 你好,你可以做無票購進(jìn)設(shè)備分錄 購買設(shè)備,借;在建工程,貸;應(yīng)付賬款 發(fā)生安裝費,借;在建工程,貸;應(yīng)付賬款等科目 完工,借;固定資產(chǎn),貸;在建工程
公司賬上有很久以前年度遺留下來的應(yīng)付賬款是已經(jīng)付了款對方?jīng)]開發(fā)票過來的,過了許久,現(xiàn)在要票無望,賬務(wù)上該怎么處理掉呢?
公司賬上有很久以前年度遺留下來的應(yīng)付賬款是已經(jīng)付了款對方?jīng)]開發(fā)票過來的,過了許久,現(xiàn)在要票無望,賬務(wù)上該怎么處理掉呢?
補(bǔ)錄去年房租的時候,①借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 ②借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這兩個分錄,到底哪個是對的?
老師,19年有一筆280做了借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在調(diào)整為借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款,這樣對?還有不抵扣可以全額計入費用?

