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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-13 11:17

你好,

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款
…對的

蔣飛老師 解答

2020-04-13 11:17

是什么費用呢?

咘咘 追問

2020-04-13 11:18

那沒有業(yè)務(wù)了,這筆也不抵稅,直接都做到以前年度損益調(diào)整?不需要做抵減分錄了吧

蔣飛老師 解答

2020-04-13 11:20

你好,

是的。

咘咘 追問

2020-04-13 11:20

好的,謝謝

蔣飛老師 解答

2020-04-13 11:24

不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 ,因為現(xiàn)在沒有付款啊
2017-04-06 10:28:09
您好,分錄是,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
2017-04-15 13:24:34
你好, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 …對的
2020-04-13 11:17:07
你好,本來正確 借;管理費用 貸;銀行存款 6000,而企業(yè)只計入600 所以需要補做 借;管理費用 貸;銀行存款 5400 由于跨年了,就需要把管理費用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款 5400 與金額大小沒有關(guān)系,跨年涉及損益科目錯誤,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的
2018-09-06 20:30:02
你好,可以直接調(diào)利潤,借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
2018-01-06 12:09:49
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