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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-30 15:37

你好!不需要單獨(dú)做分錄了

薇若天際 追問(wèn)

2019-07-30 16:19

那這個(gè)就賬務(wù)不處理了?那這些發(fā)票都需要認(rèn)證嗎?然后申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是填到本期留底稅額就可以?

宋生老師 解答

2019-07-30 16:23

你好!你這些發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的嗎?
你要抵扣就要認(rèn)證,認(rèn)證過(guò)了,大于銷項(xiàng),就在申報(bào)表留底就好了。

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你好,表述的不是太清楚,具體情況再說(shuō)一下
2020-07-04 22:03:15
你好,是一般增值稅應(yīng)納稅額期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2017-07-03 15:26:09
你好,期末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的的賬務(wù)處理
2017-07-03 15:41:31
你銷項(xiàng)稅,根據(jù)你開(kāi)出去的發(fā)票做賬呀,做賬在貸方,進(jìn)項(xiàng)是供應(yīng)商給的,做賬在借方,小規(guī)模的話,兩個(gè)都是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,后面不需要三級(jí)科目了。
2016-08-03 14:19:47
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2020-01-13 17:49:50
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