老師,18年12月的工資、沒有計(jì)提也沒有做賬 直接付了現(xiàn)金 我現(xiàn)在想在19年的7月賬里補(bǔ)做分錄該怎么做呢
青皮梨子
于2019-07-26 10:27 發(fā)布 ??955次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
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你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2019-07-26 10:42:34

您好!1.分配工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2017-05-02 16:49:06

您好,一般情況下,預(yù)算會(huì)計(jì)要做分錄的,借:資金結(jié)存-貨幣資金-現(xiàn)金,貸:資金結(jié)存-貨幣資金-銀行存款等科目。
2020-01-30 16:21:01

你好 這個(gè)是干嘛的 如果是借款 你做借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 還款借銀行存款貸其他應(yīng)收款 。 如果不還的話 就做分紅涉及個(gè)稅
2020-05-07 16:46:02

你好,這是完整才工資處理分錄
"1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金"
2018-05-04 09:35:15
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