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送心意

金子老師

職稱中級會計(jì)師,注冊稅務(wù)師

2019-07-26 09:49

您好,學(xué)員,不可以抵扣。
1、購進(jìn)時(shí):

借:庫存商品

借: 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

2、使用時(shí):

借:應(yīng)付職工薪酬

貸:庫存商品

貸:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

星辰 追問

2019-07-26 09:52

老師,購進(jìn)的東西,列入管理費(fèi)用呢?

星辰 追問

2019-07-26 09:57

老師,是直接做費(fèi)用的時(shí)候就:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還是要先:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,再從借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)到 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?

星辰 追問

2019-07-26 10:05

星辰 追問

2019-07-26 10:05

這樣對嗎?老師。

金子老師 解答

2019-07-26 14:12

學(xué)員,可以這樣做正確,如果您買來時(shí)就確定是用于福利的,那么分錄直接就可以寫成借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如果不能確定的話,先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,領(lǐng)用時(shí)再轉(zhuǎn)出,這樣就是您圖片上的分錄。

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按你全部收入的,不含稅金額確定
2019-12-04 20:01:12
分開核算,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)是用于,嵌入式軟件銷售還是硬件銷售?
2019-12-04 14:43:19
你好!你可以認(rèn)證后轉(zhuǎn)出,或者不認(rèn)證都可以的
2019-08-01 14:33:32
同學(xué)你好,是的,填寫在這一欄。
2019-07-11 10:28:48
你好,不用做分錄,在附表二的本期認(rèn)證抵扣欄填上就可以了
2017-07-09 16:11:41
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