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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-07-26 09:45

需要做賬,你只有作廢發(fā)票不需要做賬,開負(fù)數(shù)這個是沖回是你收入做賬

甜果果 追問

2019-07-26 09:48

負(fù)數(shù)發(fā)票不需要做賬? 然后開的這個正數(shù)發(fā)票需要做賬?

maize老師 解答

2019-07-26 09:54

需要做賬,負(fù)數(shù)發(fā)票做賬是科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)

甜果果 追問

2019-07-26 10:37

可是那張對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票在6月份  而且都報過稅了

maize老師 解答

2019-07-26 10:47

你6月這個做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,7月開負(fù)數(shù) 做借借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),

甜果果 追問

2019-07-26 10:51

是不是如果當(dāng)月開錯當(dāng)月作廢了  那就不用再做這個作廢的賬了  意思就是只要前期做過收入 做過分錄的,后期到了哪個月開了負(fù)數(shù) 就得再做賬

maize老師 解答

2019-07-26 10:55

是不是如果當(dāng)月開錯當(dāng)月作廢了 那就不用再做這個作廢的賬了 意思就是只要前期做過收入 做過分錄的,后期到了哪個月開了負(fù)數(shù) 就得再做賬  對,你說這個沒有問題,只有作廢才不需要做賬,

甜果果 追問

2019-07-26 10:57

明白了  可是 在7月   人家購買方把6月份那張購買方記賬憑證退回來了  那這個退回來的購買方這一聯(lián)票 該放到哪里? 又不做賬了  這一張票沒法放

maize老師 解答

2019-07-26 10:59

你6月這個做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,發(fā)票全部貼這個后面就可以

甜果果 追問

2019-07-26 11:02

全部貼到新開的正確的的這個憑證后面?

maize老師 解答

2019-07-26 11:04

不是之前別人退回那個發(fā)票和你存根貼6月這個做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,

甜果果 追問

2019-07-26 11:05

這個退回來的 我貼到6月份那個憑證后面?

maize老師 解答

2019-07-26 11:06

是的,對,這個退回藍(lán)字發(fā)票你貼之前憑證后面就可以

甜果果 追問

2019-07-26 11:06

OK

maize老師 解答

2019-07-26 13:31

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
需要做賬,你只有作廢發(fā)票不需要做賬,開負(fù)數(shù)這個是沖回是你收入做賬
2019-07-26 09:45:15
借;銀行存款等科目 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-11-07 10:18:10
要沖紅哦,不然的話會增加你的銷售額和銷項(xiàng)稅額。
2021-10-24 10:28:35
不可以的,做銷售發(fā)票。
2020-01-13 10:02:28
你好,開具發(fā)票后做收入確認(rèn) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 跟紙質(zhì)發(fā)票申報是一樣的
2020-03-19 07:30:15
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