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送心意

馮慧老師

職稱中級會計師

2019-07-25 16:15

在出口日期次年4月增值稅申報期內申報出口退稅就可以,但是要在7月開出口發(fā)票,并在7月增值稅申報表中申報,申報方法是在表一第16行第三列“貨物及加工修理修配勞務”或者第17行第三列“服務、不動產和無形資產”填寫出口銷售收入,會自動過渡到主表第七行“免、抵、退辦法出口銷售額”

李小叢 追問

2019-07-25 16:22

嗯。老師,我現(xiàn)在有一張六月就已經(jīng)出口,但是這個月申報的時候沒有報收入,這個怎么處理呢。

馮慧老師 解答

2019-07-25 22:19

在7月增值稅申報表中申報上吧

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您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
同學你好,差額在下期申報的時候再將出口銷售額進行補報。
2019-06-22 13:43:00
怎么會有差額15萬呢
2019-06-24 01:03:43
你好,這個差額不要緊的
2019-06-23 15:15:34
您好,您是說填增值稅申報表嗎,以前的申報錯了,那就應該去稅務局窗口更正申報
2019-06-22 13:25:32
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