老師,軟件賬做賬的順序是怎樣的?或者軟件賬怎么做比較快速 比如先做銀行收付款,再做現(xiàn)金收付款,然后做費(fèi)用類,采購(gòu)類,銷售類,計(jì)提類
胖三斤
于2019-07-24 09:53 發(fā)布 ??1080次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-24 09:54
你好 這個(gè)是按你們的業(yè)務(wù) 一般月末做計(jì)提 做計(jì)提工資、社保、固定資產(chǎn)折舊等 平常按你實(shí)際付款購(gòu)進(jìn)等做賬就行。有的財(cái)務(wù)會(huì)月末一起做賬的
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你好 這個(gè)是按你們的業(yè)務(wù) 一般月末做計(jì)提 做計(jì)提工資、社保、固定資產(chǎn)折舊等 平常按你實(shí)際付款購(gòu)進(jìn)等做賬就行。有的財(cái)務(wù)會(huì)月末一起做賬的
2019-07-24 09:54:33

實(shí)務(wù)中做賬的順序
1.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證,做出會(huì)計(jì)分錄,填制記賬憑證。
2.根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。
3.根據(jù)記賬憑證進(jìn)行科目匯總,填制科目匯總表,根據(jù)匯總表登記總賬。
4.核對(duì)總賬和明細(xì)賬,使賬賬余額相符。
5.期末根據(jù)核對(duì)相符的總賬編報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)相關(guān)損益賬編制損益報(bào)表。
2019-07-24 09:14:03

你好,只能下月沖減,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-09-18 11:25:01

你好,貨款是老板個(gè)人現(xiàn)金付的,通過其他應(yīng)付款核算,到時(shí)候用單位自己償還這個(gè)款項(xiàng)給老板就是了
2019-08-17 10:02:11

您好,可以的。但是注意手續(xù)要做的完整。
2017-01-02 13:56:32
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胖三斤 追問
2019-07-24 09:55
meizi老師 解答
2019-07-24 09:56
胖三斤 追問
2019-07-24 09:57
meizi老師 解答
2019-07-24 10:04