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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-24 09:14

實務(wù)中做賬的順序
1.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證,做出會計分錄,填制記賬憑證。
2.根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。
3.根據(jù)記賬憑證進(jìn)行科目匯總,填制科目匯總表,根據(jù)匯總表登記總賬。
4.核對總賬和明細(xì)賬,使賬賬余額相符。
5.期末根據(jù)核對相符的總賬編報資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)相關(guān)損益賬編制損益報表。

胖三斤 追問

2019-07-24 09:51

老師,我不要理論知識,我需要實踐經(jīng)驗

胖三斤 追問

2019-07-24 09:52

老師,你講的順序是手工賬,我要軟件賬的

紫藤老師 解答

2019-07-24 09:54

你好,軟件做賬也是一樣的,把發(fā)票整理好入賬的

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你好 這個是按你們的業(yè)務(wù) 一般月末做計提 做計提工資、社保、固定資產(chǎn)折舊等 平常按你實際付款購進(jìn)等做賬就行。有的財務(wù)會月末一起做賬的
2019-07-24 09:54:33
實務(wù)中做賬的順序 1.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證,做出會計分錄,填制記賬憑證。 2.根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。 3.根據(jù)記賬憑證進(jìn)行科目匯總,填制科目匯總表,根據(jù)匯總表登記總賬。 4.核對總賬和明細(xì)賬,使賬賬余額相符。 5.期末根據(jù)核對相符的總賬編報資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)相關(guān)損益賬編制損益報表。
2019-07-24 09:14:03
你好,只能下月沖減,借管理費用(負(fù)數(shù)),借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2019-09-18 11:25:01
您好,可以的。但是注意手續(xù)要做的完整。
2017-01-02 13:56:32
你好,貨款是老板個人現(xiàn)金付的,通過其他應(yīng)付款核算,到時候用單位自己償還這個款項給老板就是了
2019-08-17 10:02:11
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