
請問老師,公司租辦公樓期限10個(gè)月,租金230000(包括押金45000),已經(jīng)支付暫時(shí)沒有開發(fā)票來。這個(gè)月我做了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。下個(gè)月開始攤銷怎么做,房東說3個(gè)月以后給發(fā)票,發(fā)票到了要怎么做呢?
答: 那就先按一個(gè)月多少錢租賃費(fèi)開始做費(fèi)用,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 房租,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款房租 貸預(yù)付賬款房東
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時(shí)做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時(shí)怎么做賬呢?
答: 您好,收到發(fā)票的時(shí)候直接把發(fā)票附到憑證后面就行。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司去年買的辦公樓,每月分期付款,因?yàn)橐鹊浇衲昴甑赘锻昕?,開發(fā)商才給開發(fā)票,所以付款時(shí)的賬務(wù)處理是:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,如果發(fā)票回來了,相關(guān)賬務(wù)處理怎么做呢?借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款嗎?辦公樓會在明年使用,已裝修完成,轉(zhuǎn)固后再提折舊,可以嗎?
答: 借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 其實(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)可以在購入時(shí),就按合同價(jià)格先暫估入賬,計(jì)提折舊。

