公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開(kāi)通全電的,自已開(kāi)就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答

外賬報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資賬怎么做比較合理? 是不是因?yàn)橛猩绫?,不得不做真?shí)的?
答: 按你們實(shí)際這個(gè)比對(duì)實(shí)際做,這個(gè)不能太假了,需要符合實(shí)際這個(gè)才可以
老師:公司沒(méi)有全員交社保費(fèi),而且交的社保費(fèi),也是和員工五五分賬,各承擔(dān)50%;外賬應(yīng)該怎么處理好呢?打個(gè)比方,每人全額社保費(fèi)為1010.04元;按實(shí)際應(yīng)該單位承擔(dān)682.24元;員工承擔(dān)327.20元;現(xiàn)在的實(shí)況是單位承擔(dān)和個(gè)人各承擔(dān)505.02元;那么就變成員工比原來(lái)多承擔(dān)了505.02-327.20=177.82元;這個(gè)多出的177.82元在發(fā)工資的時(shí)候要扣下來(lái),返給公司,;這個(gè)怎么出賬呢?以什么名義比較好!是外賬,謝謝
答: 你好!我覺(jué)得多出的177.82元最好通過(guò)其他合理的途徑來(lái)處理(如發(fā)獎(jiǎng)金,報(bào)差旅費(fèi)等涉及員工發(fā)錢的事項(xiàng)),畢竟為員工購(gòu)買保險(xiǎn)是公司的義務(wù)而且這個(gè)在稅務(wù)上查得到繳納社保的情況,以免造成不必要的麻煩,外賬容易著查
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司開(kāi)業(yè)一年,還沒(méi)有正式經(jīng)營(yíng),但是公司給法人跟幾個(gè)朋友買了社保,這個(gè)外賬要怎么做呀?
答: ?你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

