老師,請問一下,我做的內(nèi)賬,比如六月份的報(bào)表工資我之前做的都是借:管理費(fèi)用—工資,貸:銀行存款 是做的6月份銀行出去的工資費(fèi)用,實(shí)際上 工資是五月份的工資,工資是次月15號發(fā),現(xiàn)在我要計(jì)提,調(diào)整過來我應(yīng)該怎么寫分錄?
芳芳芳????
于2019-07-18 16:14 發(fā)布 ??811次瀏覽
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彩麗老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
2019-07-18 16:16
你好,那么你在6月底的時候要做計(jì)提工資分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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1、工資計(jì)提(應(yīng)發(fā)工資數(shù))
借:制造費(fèi)用—工資 (生產(chǎn)人員)
管理費(fèi)用—工資 (管理人員)
銷售費(fèi)用—工資 (銷售人員)
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金
借:制造費(fèi)用 (生產(chǎn)人員)
管理費(fèi)用 (管理人員)
銷售費(fèi)用 (銷售人員)
貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù))
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實(shí)發(fā)工資數(shù))
其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額)
其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實(shí)際交納
借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款。
2020-04-14 11:10:08

你好,那么你在6月底的時候要做計(jì)提工資分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2019-07-18 16:16:21

學(xué)員你好,
需要通過應(yīng)付職工薪酬計(jì)提哦。
借,管理費(fèi)用——工資
貸,應(yīng)付職工薪酬——工資
支付時,
借,應(yīng)付職工薪酬——工資
貸,銀行存款
2019-01-16 14:39:49

您好,可以這樣操作的,但是不規(guī)范,應(yīng)該是計(jì)提時,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款。
2018-07-09 21:00:46

你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
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