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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-15 09:12

你好,老師收到退還公司社保的分錄
借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;管理費(fèi)用等科目,這個(gè)貸方是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)

筱曉 追問

2020-07-15 09:31

老師退的是之前公司部分的社保

鄒老師 解答

2020-07-15 09:33

你好,退回做之前計(jì)提,繳納相反分錄
借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;管理費(fèi)用等科目,這個(gè)貸方是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

筱曉 追問

2020-07-15 09:36

老師  為什么不能用負(fù)數(shù)直接沖減喃

鄒老師 解答

2020-07-15 09:38

你好,這個(gè)是你提供的分錄
 借:銀行存款 貸: 管理費(fèi)用-公司社保(負(fù)數(shù))
你借方是正數(shù),貸方是負(fù)數(shù),借貸方金額根本不平啊

筱曉 追問

2020-07-15 09:43

管理費(fèi)用放到借方  用負(fù)數(shù)沖減可以嘛

鄒老師 解答

2020-07-15 09:49

你好,可以計(jì)入借方負(fù)數(shù),或者貸方正數(shù)
不可以是管理費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)的

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相關(guān)問題討論
您好!這樣做寫是對(duì)的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整個(gè)過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
你好,老師收到退還公司社保的分錄 借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;管理費(fèi)用等科目,這個(gè)貸方是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)
2020-07-15 09:12:21
你好 收到 怎么是做銀行貸方 你把之前的分錄紅沖了 這筆錢是要給員工的嗎
2019-07-24 13:44:36
你好,那一共支付多少個(gè),還差多少?zèng)]支付
2019-07-12 13:16:56
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